| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6028-200240094													
											 | 
									
													
										
												Teplo šh													
											 | 
									
										
												1 778.81											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												302T/2007													
											 | 
									
										
												16.03.2020											 | 
									
										
												ENERGO-SK, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
									
										
												20.03.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												37													
											 | 
									
													
										
												potraviny													
											 | 
									
										
												122,30											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												0200664													
											 | 
									
										
																				
												23													
											 | 
									
										
												11.03.2020											 | 
									
										
												Gastro-max,s. r. o.											 | 
									
										
												ZŠ, Bernolákova 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												23.03.2020											 | 
									
										
												23.03.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												38													
											 | 
									
													
										
												potraviny													
											 | 
									
										
												44,22											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												20000342													
											 | 
									
										
																				
												25													
											 | 
									
										
												11.03.2020											 | 
									
										
												COOP Jednota											 | 
									
										
												ZŠ, Bernolákova 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												23.03.2020											 | 
									
										
												23.03.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6031-17220  Rozhodnutie o znížení poplatku zo dňa 16.9.2020													
											 | 
									
													
										
												Miestny poplatok za komunálne odpady													
											 | 
									
										
												2 986.36											 | 
									
										
												bez DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Platobný výmer 17220													
											 | 
									
										
												30.03.2020											 | 
									
										
												MESTO ŠURANY											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												16.09.2020											 | 
									
										
												30.03.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6032-20200044													
											 | 
									
													
										
												Zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov 01,02/2020													
											 | 
									
										
												55,44											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												zo dňa 29.6.2016													
											 | 
									
										
												31.03.2020											 | 
									
										
												BEMIA plus, s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
									
										
												31.03.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6033-37/2020													
											 | 
									
													
										
												Zabezp.úloh v oblasti PO a BOZP - 01-03/2020													
											 | 
									
										
												100,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva zo dna 1.7.2018													
											 | 
									
										
												03.04.2020											 | 
									
										
												Maláriková Zuzana Mgr.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
									
										
												03.04.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6034-8256303586													
											 | 
									
													
										
												Telef.hovory													
											 | 
									
										
												88,26											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												9924386340, 9924386390, 9924386359													
											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
									
										
												Slovak Telekom, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6035-8190052272													
											 | 
									
													
										
												Záloha elektrická energia  04 - zš													
											 | 
									
										
												100,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												1112051													
											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
									
										
												ENERGIE2, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6036-8190052273													
											 | 
									
													
										
												Záloha elektrická energia 04 - šh													
											 | 
									
										
												524,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												1112051													
											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
									
										
												ENERGIE2, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												43													
											 | 
									
													
										
												potraviny													
											 | 
									
										
												12,95											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												20000401													
											 | 
									
										
																				
												25													
											 | 
									
										
												31.03.2020											 | 
									
										
												COOP Jednota											 | 
									
										
												ZŠ, Bernolákova 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6037-8190052274													
											 | 
									
													
										
												Záloha elektrická energia 04 - šj													
											 | 
									
										
												222,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												1112051													
											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
									
										
												ENERGIE2, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6039-2200020258													
											 | 
									
													
										
												Vyúčtovanie elektr.energia 03 - šj													
											 | 
									
										
												17,16											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												1112051													
											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
									
										
												ENERGIE2, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												20.04.2020											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6038-2200020257													
											 | 
									
													
										
												Vyúčtovanie elektr.energia 03 - šh													
											 | 
									
										
												-145,96											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												1112051													
											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
									
										
												ENERGIE2, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												41													
											 | 
									
													
										
												ovocie-zelenina													
											 | 
									
										
												215,15											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												2001406													
											 | 
									
										
																				
												16													
											 | 
									
										
												31.03.2020											 | 
									
										
												GTN, s.r.o. 											 | 
									
										
												ZŠ, Bernolákova 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												40													
											 | 
									
													
										
												školské mlieko													
											 | 
									
										
												3,79											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												592000837													
											 | 
									
										
																				
												5													
											 | 
									
										
												11.03.2020											 | 
									
										
												Tatranská mliekareň, a. s.											 | 
									
										
												ZŠ, Bernolákova 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6041-200240107													
											 | 
									
													
										
												Teplo šh vyúčtovanie spotreby za rok 2019													
											 | 
									
										
												816,54											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												302T/2007													
											 | 
									
										
												16.04.2020											 | 
									
										
												ENERGO-SK, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												20.04.2020											 | 
									
										
												16.04.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6040-200240106													
											 | 
									
													
										
												Teplo zš vyúčtovanie spotreby za rok 2019													
											 | 
									
										
												637,34											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												301T/2007													
											 | 
									
										
												16.04.2020											 | 
									
										
												ENERGO-SK, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												20.04.2020											 | 
									
										
												16.04.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6042-8070016233													
											 | 
									
													
										
												Vodné stočné zš, šj													
											 | 
									
										
												249,58											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												792/2002													
											 | 
									
										
												17.04.2020											 | 
									
										
												Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												20.03.2020											 | 
									
										
												17.04.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6044-200240190													
											 | 
									
													
										
												Teplo šh													
											 | 
									
										
												1 247.57											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												302T/2007													
											 | 
									
										
												17.04.2020											 | 
									
										
												ENERGO-SK, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												30.04.2020											 | 
									
										
												17.04.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6045-200240189													
											 | 
									
													
										
												Teplo zš													
											 | 
									
										
												1 048.24											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												301T/2007													
											 | 
									
										
												17.04.2020											 | 
									
										
												ENERGO-SK, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												30.04.2020											 | 
									
										
												17.04.2020											 |