Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva č.2023 KGR POP3ZŠ PKPO 770 Dodatok k zmluve POP3 s DPH 14.07.2025 NIVAM ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 22.07.2025
Faktúra Zal/4004- 1052401365 Záloha elektrická energia 1 296,21 s DPH ZML. 20232199 11.04.2024 encare , s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 11.04.2024 12.04.2024
Faktúra ZAL/4014- 1052404827 Záloha elektrická energia 1 296,21 s DPH Zml. č. 20232199 04.09.2024 encare , s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 04.09.2024 05.09.2024
Faktúra ZAL/4006- 1012330087 Záloha elektrická energia 2 427,00 s DPH Zluva 0761/2022 05.04.2023 Magna Energia a.s. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 06.04.2023 06.04.2023
Faktúra ZAL/4003- 1012326491 Záloha elektrická energia 2 427,00 s DPH Zluva 0761/2022 01.03.2023 Magna Energia a.s. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 02.03.2023 03.03.2023
Faktúra ZAL/4002- 1012320524 Záloha elektrická energia 2 427,00 s DPH Zluva 0761/2022 02.02.2023 Magna Energia a.s. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 09.03.2023 10.03.2023
Zmluva 9929644987, 9929644988 Balík Biznis KlasikNET M+ - aktivácia-šj - dodatky k zmluve 2029335586+9924386359 17,90 s DPH 08.06.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 08.06.2021
Zmluva 9924386340, 9924386390, 9924386359 Dodatky k zmluvám 2028888556, 2029563558, 2029335586 s DPH 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 09.03.2020
Faktúra 79/2024 24VF01339 hrubý tovar 293,20 s DPH 035/2024 03.12.2024 Gastro Orvoš s. r. o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 73/2021 - 2021005208 potraviny 584,01 s DPH 08/2021 19.11.2021 Bohuš Šesták , s. r. o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 19.11.2021 19.11.2021
Faktúra 6031-17220 Rozhodnutie o znížení poplatku zo dňa 16.9.2020 Miestny poplatok za komunálne odpady 2 986.36 bez DPH Platobný výmer 17220 30.03.2020 MESTO ŠURANY ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 16.09.2020 30.03.2020
Faktúra 28/2022 2022002478 hrubý tovar 562,77 s DPH 08/2021 29.04.2022 Bohuš Šesták , s. r. o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 09.05.2022 09.05.2022
Faktúra 2025/6112-5871051115 Vodné stočné 270,43 s DPH zml.č.792/2002 08.08.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 12.08.2025 15.08.2025
Faktúra 2025/6111-8571051114 Vodné stočné 31,80 s DPH zml.č.792/2002 08.08.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 12.08.2025 15.08.2025
Faktúra 2025/6110-8373612688 Telefonne hovory, internet 122,91 s DPH zmluva 05.08.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 05.08.2025 08.08.2025
Faktúra 2025/6103-8422501000 Poplatok za MVL 12,99 s DPH ZML.č. 2024/268 08.07.2025 Seyfor VEMA, a.s. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 09.07.2025 11.07.2025
Faktúra 2025/6102-1062504818 Vyučtovanie elektrickej energie preplatok -1 033,00 s DPH Zml. č. 20232199 07.07.2025 encare , s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 15.07.2025 18.07.2025
Faktúra 2025/6101-8571045006 Vodné stočné zš+šj 394,41 s DPH zml.č.792/2002 11.07.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 11.07.2025 11.07.2025
Faktúra 2025/6100-8571045005 Vodné stočné šh 145,82 s DPH zml.č.792/2002 11.07.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 11.07.2025 11.07.2025
Faktúra 2025/6099-8412501964 Účtovný program mzdy 336,65 s DPH zmluva 11.07.2025 Seyfor VEMA, a.s. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 11.07.2025 11.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1936