|
|
Faktúra |
2024/6151-31
|
Elektrická energia kotolňa 10/2024
|
56,83 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
08.11.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4019-1052406045
|
Záloha elektrická energia
|
1 296,21 |
s DPH |
|
ZML.20232199
|
08.11.2024 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024 24VF01138
|
hrubý tovar
|
557,01 |
s DPH |
|
035/2024
|
05.11.2024 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6146-24174
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
237.- |
s DPH |
60/2024
|
|
04.11.2024 |
ST.FLORIAN Software s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6148-2024686
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6147-8359242310
|
Telefonne hovory, internet
|
119,92 |
s DPH |
|
zmluva 9924386340 z 9.3.2020
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6144-24126
|
Inštalácia a konfig. IT
|
89,27 |
s DPH |
58/2024
|
|
30.10.2024 |
Červeň Radoslav |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
30.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024 22410133
|
školské ovocie
|
0.-zadarmo |
s DPH |
|
036/2024
|
30.10.2024 |
OVD- ovocinárske družstvo |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6145-20112024
|
Školenie PAM
|
45,00 |
s DPH |
59/2024
|
|
30.10.2024 |
RVC Nitra |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
30.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024 198/24
|
Mäso + tovar
|
1 182,92 |
s DPH |
|
034/2024
|
28.10.2024 |
Mäso - údeniny, Dušan Novák |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024 24VF01168
|
hrubý tovar
|
358,88 |
s DPH |
|
035/2024
|
28.10.2024 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6143-241637
|
Odvoz odpadu šj
|
43,20 |
s DPH |
|
ZML.zo dňa 11.11.2021
|
25.10.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6142-0004TV000299/24
|
Pracovné oblečenie
|
1 047,65 |
s DPH |
57/2024
|
|
25.10.2024 |
DUAL BP, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024 VF2410417
|
ovocie + zelenina
|
155,68 |
s DPH |
|
016/2024
|
24.10.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024 72432293
|
školské mlieko
|
0.-zadarmo |
s DPH |
|
5442/2021
|
22.10.2024 |
Tatranská mliekareň, a. s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6139-20241922
|
Oprava sporáka šj
|
83,04 |
s DPH |
54/2024
|
|
21.10.2024 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6138-2400109409
|
Toaletná papier
|
285,84 |
s DPH |
53/2024
|
|
21.10.2024 |
Xepap s.r.o., Zvolen |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6140-20241933
|
Elektrický sporák šj
|
1698.- |
s DPH |
55/2024
|
|
21.10.2024 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6141-20241934
|
Elektrická rúra šj
|
1698.- |
s DPH |
56/2024
|
|
21.10.2024 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6137-241102
|
Skrutka na krájač šj
|
24,00 |
s DPH |
52/2024
|
|
18.10.2024 |
Forgastro s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
18.10.2024 |
18.10.2024 |