| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6012-8190052273													
											 | 
									
													
										
												Záloha elektrická energia 02 - šh													
											 | 
									
										
												524,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												1112051													
											 | 
									
										
												10.02.2020											 | 
									
										
												ENERGIE2, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												14.02.2020											 | 
									
										
												10.02.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6011-8190052272													
											 | 
									
													
										
												Záloha elektrická energia  02 - zš													
											 | 
									
										
												100,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												1112051													
											 | 
									
										
												10.02.2020											 | 
									
										
												ENERGIE2, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												14.02.2020											 | 
									
										
												10.02.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6015-8070004014													
											 | 
									
													
										
												Vodné stočné šh													
											 | 
									
										
												148,21											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												792/2002													
											 | 
									
										
												13.02.2020											 | 
									
										
												Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												14.02.2020											 | 
									
										
												14.02.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6016-8070004015													
											 | 
									
													
										
												Vodné stočné zš, šj													
											 | 
									
										
												249,58											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												792/2002													
											 | 
									
										
												13.02.2020											 | 
									
										
												Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												14.02.2020											 | 
									
										
												14.02.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6017-200240045													
											 | 
									
													
										
												Teplo 													
											 | 
									
										
												2 112.40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												301T/2007													
											 | 
									
										
												14.02.2020											 | 
									
										
												ENERGO-SK, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												03.03.2020											 | 
									
										
												14.02.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6018-200240046													
											 | 
									
													
										
												Teplo šh													
											 | 
									
										
												2 477.81											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												302T/2007													
											 | 
									
										
												14.02.2020											 | 
									
										
												ENERGO-SK, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												03.03.2020											 | 
									
										
												14.02.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												7/2020													
											 | 
									
													
										
												Časopis Slávik													
											 | 
									
										
												3,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												24.02.2020											 | 
									
										
												ARES spol. s r.o., 											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.02.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6019-19204242													
											 | 
									
													
										
												Časopis Slávik													
											 | 
									
										
												3,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												7/2020													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												26.02.2020											 | 
									
										
												ARES spol. s r.o., 											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												27.02.2020											 | 
									
										
												27.02.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6020-2200012076													
											 | 
									
													
										
												Vyúčtovanie elektr.energia 02 - šh													
											 | 
									
										
												331,98											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												1112051													
											 | 
									
										
												04.03.2020											 | 
									
										
												ENERGIE2, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												17.03.2020											 | 
									
										
												09.03.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6021-2200012077													
											 | 
									
													
										
												Vyúčtovanie elektr.energia 02 - šj													
											 | 
									
										
												61,99											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												1112051													
											 | 
									
										
												04.03.2020											 | 
									
										
												ENERGIE2, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												17.03.2020											 | 
									
										
												09.03.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6023-8190052273													
											 | 
									
													
										
												Záloha elektrická energia 03 - šh													
											 | 
									
										
												524,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												1112051													
											 | 
									
										
												05.03.2020											 | 
									
										
												ENERGIE2, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												05.03.2020											 | 
									
										
												05.03.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6024-8190052274													
											 | 
									
													
										
												Záloha elektrická energia 03 - šj													
											 | 
									
										
												222,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												1112051													
											 | 
									
										
												05.03.2020											 | 
									
										
												ENERGIE2, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												05.03.2020											 | 
									
										
												05.03.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6022-8190052272													
											 | 
									
													
										
												Záloha elektrická energia  03 - zš													
											 | 
									
										
												100,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												1112051													
											 | 
									
										
												05.03.2020											 | 
									
										
												ENERGIE2, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												05.03.2020											 | 
									
										
												05.03.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6025-807001090													
											 | 
									
													
										
												Vodné stočné šh													
											 | 
									
										
												83,05											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												792/2002													
											 | 
									
										
												09.03.2020											 | 
									
										
												Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												17.03.2020											 | 
									
										
												09.03.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6026-8070010091													
											 | 
									
													
										
												Vodné stočné zš, šj													
											 | 
									
										
												217,68											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												792/2002													
											 | 
									
										
												09.03.2020											 | 
									
										
												Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												17.03.2020											 | 
									
										
												09.03.2020											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												9924386340, 9924386390, 9924386359													
											 | 
									
													
										
												Dodatky k zmluvám 2028888556, 2029563558, 2029335586													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.03.2020											 | 
									
										
												Slovak Telekom, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.03.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6027-8254036577													
											 | 
									
													
										
												Telekominikačné služby													
											 | 
									
										
												88,26											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												9924386340, 9924386390, 9924386359													
											 | 
									
										
												10.03.2020											 | 
									
										
												Slovak Telekom, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
												17.03.2020											 | 
									
										
												10.03.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												40													
											 | 
									
													
										
												školské mlieko													
											 | 
									
										
												3,79											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												592000837													
											 | 
									
										
																				
												5													
											 | 
									
										
												11.03.2020											 | 
									
										
												Tatranská mliekareň, a. s.											 | 
									
										
												ZŠ, Bernolákova 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
									
										
												06.04.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												38													
											 | 
									
													
										
												potraviny													
											 | 
									
										
												44,22											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												20000342													
											 | 
									
										
																				
												25													
											 | 
									
										
												11.03.2020											 | 
									
										
												COOP Jednota											 | 
									
										
												ZŠ, Bernolákova 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												23.03.2020											 | 
									
										
												23.03.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												37													
											 | 
									
													
										
												potraviny													
											 | 
									
										
												122,30											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												0200664													
											 | 
									
										
																				
												23													
											 | 
									
										
												11.03.2020											 | 
									
										
												Gastro-max,s. r. o.											 | 
									
										
												ZŠ, Bernolákova 35, Šurany											 | 
									
										
												Mgr. Jana Hatinová											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												23.03.2020											 | 
									
										
												23.03.2020											 |