|
Faktúra |
82/2024 233/24
|
Mäso + tovar
|
876,35 |
s DPH |
|
034/2024
|
18.12.2024 |
Mäso - údeniny, Dušan Novák |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
83/2024 VF2412335
|
ovocie + zelenina
|
471,44 |
s DPH |
|
016/2024
|
17.12.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/6176-36
|
Služby kuriča 12/2024
|
131,51 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
16.12.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
Zmluva |
9/2024
|
Prenájom športovej Haly
|
280,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2024 |
OZ Šurianska Kométa |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2024 |
|
Zmluva |
7/2024
|
Prenájom športovej Haly
|
260,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2024 |
OZ Šurianska Kométa |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2024 |
|
Faktúra |
ZAL/4022-530071283
|
Notebooke, príslušenstvo
|
918,99 |
s DPH |
68/2024
|
|
13.12.2024 |
ALZA.SK s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/6174-242101
|
Odvoz odpadu šj
|
43,20 |
s DPH |
|
ZML.zo dňa 11.11.2021
|
13.12.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/6175-242102
|
Odvoz odpadu šj
|
42,90 |
s DPH |
|
ZML.zo dňa 11.11.2021
|
13.12.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/6172-8471076742
|
Vodné stočné šh 11/2024
|
138,01 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
12.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/6173-8471076743
|
Vodné stočné zš+šj 11/2024
|
362,83 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
12.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
81/2024 22412117
|
školské ovocie
|
0.-zadarmo |
s DPH |
|
036/2024
|
11.12.2024 |
OVD- ovocinárske družstvo |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/6171-1062405787
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
-92,59 |
s DPH |
|
Zml. č. 20232199
|
09.12.2024 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
30.12.2024 |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/6170-112404266
|
Balíček Naša strava Mini šj
|
417,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Vis Slovensko,s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/6169-20240114
|
Čistiace prostriedky zš+šh
|
538,39 |
s DPH |
67/2024
|
|
06.12.2024 |
AMBRA drogéria PLUS, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
Faktúra |
80/2024 24VF01359
|
hrubý tovar
|
766,58 |
s DPH |
|
035/2024
|
06.12.2024 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/6166-32
|
Dodávka plynu 12/2024
|
1 729,15 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
05.12.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/6167-33
|
Služby kuriča 11/2024
|
131,51 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
05.12.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/6168-34
|
Elektrická energia kotolňa 11/2024
|
108,89 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
05.12.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/6165-2402024
|
POa BOZP 10-12/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 1.7.2018
|
04.12.2024 |
Maláriková Zuzana Mgr. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/6164-8360831119
|
Telefonne hovory, internet
|
119,92 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2024 |
06.12.2024 |