|
Objednávka |
1/2020
|
Ubytovanie a strava lyžiarsky kurz
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Relax Hotel FIM |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
08.01.2020 |
|
Objednávka |
2/2020
|
Lyžiarske služby pre lyžiarsky výcvik-skipasy
|
340,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Žiarce, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
08.01.2020 |
|
Objednávka |
3/2020
|
Doprava na lyžiarsky kurz
|
510,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Rusnák Juraj - Autobusová doprava |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
08.01.2020 |
|
Objednávka |
4/2020
|
Školenie - poplatok
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Kantorka,n.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
16.01.2020 |
|
Objednávka |
5/2020
|
Tlačivá, žiacke knižky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
29.01.2020 |
|
Faktúra |
6001-2020440010
|
Ubytovanie a strava lyžiarsky kurz
|
1 700.00 |
s DPH |
1/2020
|
|
20.01.2020 |
Relax Hotel FIM |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
Faktúra |
6003-022020
|
Preprava žiakov-lyžiarsky výcvik
|
510,00 |
s DPH |
3/2020
|
|
20.01.2020 |
Rusnák Juraj - Autobusová doprava |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
Faktúra |
6004-27012020
|
Školenie poplatok
|
35,00 |
s DPH |
4/2020
|
|
16.01.2020 |
Kantorka,n.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
16.01.2020 |
30.01.2020 |
|
Objednávka |
6/2020
|
Stravné lístky
|
393,74 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
UP SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
30.01.2020 |
|
Faktúra |
6005-8190052272
|
Záloha elektrická energia 01 - zš
|
100,00 |
s DPH |
|
1112051
|
03.01.2020 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
16.01.2020 |
30.01.2020 |
|
Faktúra |
6006-8190052273
|
Záloha elektrická energia 01 - šh
|
524,00 |
s DPH |
|
1112051
|
03.01.2020 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
16.01.2020 |
30.01.2020 |
|
Faktúra |
6007-8190052274
|
Záloha elektrická energia 01 - šj
|
222,00 |
s DPH |
|
1112051
|
03.01.2020 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
16.01.2020 |
30.01.2020 |
|
Faktúra |
6002-2000001
|
Lyžiarske služby pre výcvik-skipasy
|
340,00 |
s DPH |
2/2020
|
|
20.01.2020 |
Žiarce, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
Zmluva |
zo dňa 1.2. 2020
|
Zabezpečenie úloh BOZP
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
Maláriková Zuzana Mgr. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
01.02.2020 |
|
Faktúra |
6008-8251784368
|
Telekominikačné služby
|
88,55 |
s DPH |
|
9917977095
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
Faktúra |
ZAL-01-7001010071
|
Záloh.FA - stravné lísky
|
393,74 |
s DPH |
6/2020
|
|
05.02.2020 |
UP SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
05.02.2020 |
07.02.2020 |
|
Faktúra |
6009-2200005865
|
Vyúčtovanie elektr.energia 01 - šh
|
415,71 |
s DPH |
|
1112051
|
06.02.2020 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
17.02.2020 |
10.02.2020 |
|
Faktúra |
6010-2200005866
|
Vyúčtovanie elektr.energia 01 - šj
|
93,40 |
s DPH |
|
1112051
|
06.02.2020 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
17.02.2020 |
10.02.2020 |
|
Faktúra |
6011-8190052272
|
Záloha elektrická energia 02 - zš
|
100,00 |
s DPH |
|
1112051
|
10.02.2020 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
14.02.2020 |
10.02.2020 |
|
Faktúra |
6012-8190052273
|
Záloha elektrická energia 02 - šh
|
524,00 |
s DPH |
|
1112051
|
10.02.2020 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
14.02.2020 |
10.02.2020 |